索引號 | 014046317/2018-05277 | 生成日期 | 2018-02-06 | 公開日期 | 2018-02-06 | |
文件編號 | 公開時限 | 長期公開 | ||||
發(fā)布機構(gòu) | 市法制辦 | 公開形式 | 網(wǎng)站,文件 | |||
公開方式 | 主動公開 | 公開范圍 | 面向全社會 | |||
效力狀況 | 有效 | 公開程序 | 部門編制,經(jīng)辦公室審核后公開 | |||
主題(一) | 財政、金融、審計 | 主題(二) | 財政 | 體裁 | 其他 | |
關(guān)鍵詞 | 預(yù)算,財務(wù),會計,政法 | 分類詞 | 財政,司法 | |||
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內(nèi)容概述 | 目 錄第一部分 部門概況一、主要職能二、部門機構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況三、2018年度部門主要工作任務(wù)及目標(biāo)第二部分 2018年度部門預(yù)算表一、收支預(yù)算總表二、收入預(yù)算總表三、支出預(yù)算總表四、財政撥款收支預(yù)算總表五、財政撥款支出預(yù)算表六、財政撥款基本支出預(yù)算表七、一… |
目 錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門機構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況
三、2018年度部門主要工作任務(wù)及目標(biāo)
第二部分 2018年度部門預(yù)算表
一、收支預(yù)算總表
二、收入預(yù)算總表
三、支出預(yù)算總表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、財政撥款支出預(yù)算表
六、財政撥款基本支出預(yù)算表
七、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
八、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出預(yù)算表
十、政府性基金財政撥款支出預(yù)算表
十一、一般公共預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算表
十二、政府采購支出預(yù)算表
第三部分 2018年度部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
1、統(tǒng)籌規(guī)劃、綜合協(xié)調(diào)、督促指導(dǎo)全市依法行政工作,擬訂并組織實施全市依法行政規(guī)劃和工作計劃,調(diào)查研究依法行政和政府法制建設(shè)中出現(xiàn)的新情況、新問題,提出具體措施和工作建議。協(xié)助市長辦理法制工作事項。
2、負(fù)責(zé)擬訂市政府規(guī)范性文件制定規(guī)劃和年度制定計劃,報市政府批準(zhǔn)后組織實施;負(fù)責(zé)起草或者組織起草重要的市政府規(guī)范性文件草案;負(fù)責(zé)市政府規(guī)范性文件的合法性審查和上報備案工作;負(fù)責(zé)市政府規(guī)范性文件的立法解釋工作;組織開展市政府規(guī)范性文件實施情況的評估工作,負(fù)責(zé)規(guī)范性文件的異議審查工作。
3、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)市政府各部門和各鎮(zhèn)人民政府規(guī)范性文件制定工作;負(fù)責(zé)市政府各部門、各鎮(zhèn)人民政府規(guī)范性文件的前置審查和備案審查工作。
4、協(xié)調(diào)市各部門在法律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件實施中的爭議和問題;承辦法律、法規(guī)、規(guī)章和上級規(guī)范性文件草案的征求意見工作。
5、研究行政許可、行政處罰、行政收費、行政復(fù)議、行政賠償、行政強制等行政執(zhí)法及法律、法規(guī)、規(guī)章實施中帶有普遍性的問題,向市政府提出完善制度和解決問題的意見建議,擬訂有關(guān)配套的文件和答復(fù)意見。
6、負(fù)責(zé)行政執(zhí)法監(jiān)督工作,推行行政執(zhí)法責(zé)任制,指導(dǎo)全市行政執(zhí)法規(guī)范化建設(shè),組織或者參與對法律、法規(guī)和規(guī)章執(zhí)行情況的檢查。對行政執(zhí)法人員實施教育管理,負(fù)責(zé)行政執(zhí)法資格認(rèn)定和行政執(zhí)法證件的管理。
7、承擔(dān)市政府行政處罰、行政強制等具體行政行為的審查工作,協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全市相對集中行政處罰權(quán)工作,與市有關(guān)部門共同指導(dǎo)行政權(quán)力清理;參與指導(dǎo)全市行政審批制度改革、政務(wù)公開和行政效能建設(shè)工作,具體承辦全市行政許可和非行政許可審批項目的日常管理。
8、承擔(dān)市政府行政復(fù)議委員會日常工作,承辦向市政府申請的行政復(fù)議、行政賠償案件。代理、參與和指導(dǎo)市政府行政應(yīng)訴事務(wù),負(fù)責(zé)行政復(fù)議和行政應(yīng)訴人員的培訓(xùn)考核和資格管理。
9、承擔(dān)市政府法律顧問職責(zé),負(fù)責(zé)市政府法律顧問室的日常工作,負(fù)責(zé)市政府重大行政決策的合法性審查。牽頭負(fù)責(zé)全市政府法律顧問制度的建立和完善,并進行指導(dǎo)、檢查和監(jiān)督。協(xié)調(diào)或代理市政府行政應(yīng)訴以外的涉訟和非訟法律事務(wù),指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市行政機關(guān)涉訟和非訟法律事務(wù)。
10、負(fù)責(zé)組織和指導(dǎo)規(guī)范性文件清理工作,編輯市政府規(guī)范性文件匯編,建立規(guī)范性文件數(shù)據(jù)庫。負(fù)責(zé)《宜興市人民政府公報》的編輯發(fā)行工作。
11、組織開展政府法制理論、政府法制工作研究、宣傳和對外業(yè)務(wù)交流。
12、承擔(dān)市全面推進依法行政領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的具體工作。
13、負(fù)責(zé)全市《國旗法》、《國徽法》的組織實施和日常監(jiān)督管理工作。聯(lián)系商事仲裁機構(gòu)。
14、負(fù)責(zé)公民、法人和其他組織對行政執(zhí)法機關(guān)和法律法規(guī)授權(quán)組織不履行法定職責(zé)以及違法行政行為投訴的受理和處理。
15、承辦市政府交辦的其他事項。
二、部門機構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況
(一)、本部門設(shè)3個內(nèi)設(shè)機構(gòu):
1、政策法規(guī)科(掛“綜合科”牌子)
調(diào)查研究我市政府法制工作中出現(xiàn)的新情況、新問題,為市政府重要決策提供法律意見;參與指導(dǎo)全市行政審批制度改革、政務(wù)公開和行政效能建設(shè)工作,具體承辦全市行政許可和非行政許可審批項目的日常管理;負(fù)責(zé)擬訂市政府規(guī)范性文件制定規(guī)劃和年度制定計劃,報市政府批準(zhǔn)后組織實施;負(fù)責(zé)起草或者組織起草重要的市政府規(guī)范性文件草案;負(fù)責(zé)市政府規(guī)范性文件的合法性審查和上報備案工作;負(fù)責(zé)市政府規(guī)范性文件的立法解釋工作;組織開展市政府規(guī)范性文件實施情況的評估工作,負(fù)責(zé)規(guī)范性文件的異議審查工作;協(xié)調(diào)、指導(dǎo)市政府各部門和各鎮(zhèn)人民政府規(guī)范性文件制定工作;負(fù)責(zé)市政府各部門、各鎮(zhèn)人民政府規(guī)范性文件的前置審查和備案審查工作;協(xié)調(diào)市各部門在法律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件實施中的爭議和問題;承辦法律、法規(guī)、規(guī)章和上級規(guī)范性文件草案的征求意見工作;負(fù)責(zé)組織和指導(dǎo)規(guī)范性文件清理工作,編輯市政府規(guī)范性文件匯編,建立規(guī)范性文件數(shù)據(jù)庫;負(fù)責(zé)政府法制信息和政府信息公開工作;組織開展政府法制理論、政府法制工作研究、宣傳以及對外業(yè)務(wù)交流;起草重要文件、講話稿和綜合材料;負(fù)責(zé)機關(guān)檔案、信訪、保密、接待等工作;擬訂機關(guān)工作制度、年度工作計劃及目標(biāo)任務(wù)分解意見;負(fù)責(zé)有關(guān)重要會議的組織工作;對本機關(guān)受理的各種文件進行分辦、催辦和督辦,負(fù)責(zé)文件審核;負(fù)責(zé)辦公自動化建設(shè)和應(yīng)用工作;負(fù)責(zé)機關(guān)機構(gòu)編制、人事、工資、財務(wù)管理和后勤行政等工作;負(fù)責(zé)《宜興市人民政府公報》編輯和發(fā)行工作。
2、執(zhí)法監(jiān)督科
負(fù)責(zé)行政執(zhí)法監(jiān)督工作,推行行政執(zhí)法責(zé)任制,指導(dǎo)全市行政執(zhí)法規(guī)范化建設(shè),組織或者參與對法律、法規(guī)和規(guī)章執(zhí)行情況的檢查;對行政執(zhí)法人員實施教育管理,負(fù)責(zé)行政執(zhí)法資格認(rèn)定和行政執(zhí)法證件的管理;承擔(dān)市政府行政處罰、行政強制等具體行政行為的審查工作,協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全市相對集中行政處罰權(quán)工作,與市有關(guān)部門共同指導(dǎo)行政權(quán)力清理工作;負(fù)責(zé)市各部門在行政執(zhí)法中的爭議協(xié)調(diào)工作;研究行政許可、行政處罰、行政收費、行政復(fù)議、行政賠償?shù)刃姓?zhí)法及法律、法規(guī)、規(guī)章實施中帶有普遍性的問題,向市政府提出完善制度和解決問題的意見建議,擬訂有關(guān)配套的文件和答復(fù)意見;負(fù)責(zé)重大行政處罰、行政許可、行政強制等具體行政行為的備案審查,負(fù)責(zé)市政府規(guī)范性文件實施周年情況的監(jiān)督檢查;負(fù)責(zé)全市《國旗法》、《國徽法》的組織實施和日常監(jiān)督管理工作;負(fù)責(zé)行政執(zhí)法投訴的受理和處理;統(tǒng)籌規(guī)劃、綜合協(xié)調(diào)、督促指導(dǎo)全市依法行政工作;擬訂并組織實施全市依法行政規(guī)劃和工作計劃,落實依法行政年度報告等制度;對依法行政中出現(xiàn)的新情況、新問題,提出具體措施和工作建議;承擔(dān)市全面推進依法行政工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的具體工作。
3、行政復(fù)議科
受理并處理向市政府提出的行政復(fù)議申請;承辦以市政府為被申請人的行政復(fù)議、行政賠償案件,處理或者轉(zhuǎn)送有關(guān)規(guī)范性文件的審查申請;代理或者參與市政府行政應(yīng)訴事務(wù);處理涉及行政復(fù)議、行政應(yīng)訴的來信來訪事項;做好全市行政復(fù)議、行政應(yīng)訴案件統(tǒng)計分析工作;制定行政復(fù)議、行政應(yīng)訴工作制度;指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全市行政復(fù)議、行政應(yīng)訴和行政賠償工作;負(fù)責(zé)行政復(fù)議和應(yīng)訴人員的培訓(xùn)考核和資格管理;承擔(dān)市政府行政復(fù)議委員會的工作;負(fù)責(zé)市政府法律顧問室的具體事務(wù),并對法律顧問進行管理;組織法律顧問承辦市政府的法律咨詢事務(wù);對市委、市政府的重要改革和重大項目進行法制論證,提出意見和建議;對市政府及其職能部門的重大決策、重大行政行為和重要合同進行法律政策論證;協(xié)調(diào)或代理市政府行政應(yīng)訴以外的涉訟和非訟法律事務(wù);牽頭負(fù)責(zé)全市政府法律顧問制度的建立和完善,并進行指導(dǎo)、檢查和監(jiān)督;聯(lián)系商事仲裁機構(gòu)。
本部門無下屬單位。
(二)從預(yù)算單位構(gòu)成看,納入本部門2018年部門匯總預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位共計1家,具體包括宜興市人民政府法制辦公室部門本級。
三、2018年部門主要工作任務(wù)及目標(biāo)
一是加強統(tǒng)籌協(xié)調(diào),全面深化法治政府建設(shè);二是強化制度落實,推進重大行政決策依法科學(xué)民主;三是強化公眾參與,切實提高規(guī)范性文件審查質(zhì)量;四是強化法制責(zé)任擔(dān)當(dāng),妥善處理政府涉法事務(wù);五是強化執(zhí)法監(jiān)督,推進嚴(yán)格規(guī)范公開文明執(zhí)法;六是強化復(fù)議應(yīng)訴工作力度,構(gòu)建多元化矛盾糾紛解決機制;七是強化學(xué)習(xí)培訓(xùn)工作,著力提升法制工作水平。
第二部分 2018年度部門預(yù)算表
(詳見附件“宜興市法制辦2018年度部門預(yù)算公開表”)
第三部分 2018年度部門預(yù)算情況說明
一、收支預(yù)算總體情況說明
根據(jù)《關(guān)于下達2018年度市級部門預(yù)算的通知》(宜財編審[2018]1號)填列)。
法制辦2018年度收入、支出預(yù)算總計427.11萬元,與上年相比收、支預(yù)算總計各增加74.08萬元,增長20.98 %。主要原因是人員工資、公積金、提租補貼等政策性調(diào)整增加。其中:
(一)收入預(yù)算總計427.11萬元。包括:
1、財政撥款收入預(yù)算總計427.11萬元。
(1)一般公共預(yù)算收入預(yù)算427.11萬元,與上年相比增加74.08萬元,增長20.98 %。主要原因是人員工資、公積金、提租補貼等政策性調(diào)整增加。
(2)政府性基金收入預(yù)算0萬元,與上年預(yù)算數(shù)相同。
2、財政專戶管理資金收入預(yù)算總計0萬元。與上年預(yù)算數(shù)相同。
3、其他資金收入預(yù)算總計0萬元。與上年預(yù)算數(shù)相同。
4、上年結(jié)轉(zhuǎn)資金預(yù)算數(shù)為0萬元。與上年預(yù)算數(shù)相同。
(二)支出預(yù)算總計427.11萬元。包括:
1、一般公共服務(wù)(類)支出427.11萬元,主要用于工資福利支出、商品和服務(wù)支出及對個人和家庭的補助支出。與上年相比增加74.08萬元,增長20.98%。主要原因是人員工資、公積金、提租補貼等政策性調(diào)整增加。
2、外交(類)支出0萬元,與上年預(yù)算數(shù)相同。
3、國防(類)支出0萬元,與上年預(yù)算數(shù)相同。
4、公共安全(類)支出0萬元,與上年預(yù)算數(shù)相同。
5、教育(類)支出0萬元,與上年預(yù)算數(shù)相同。
6、科學(xué)技術(shù)(類)支出0萬元,與上年預(yù)算數(shù)相同。
7、文化體育與傳媒(類)支出0萬元,與上年預(yù)算數(shù)相同。
8、社會保障和就業(yè)(類)支出0萬元,與上年預(yù)算數(shù)相同。
9、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)支出0萬元,與上年預(yù)算數(shù)相同。
10、節(jié)能環(huán)保(類)支出0萬元,與上年預(yù)算數(shù)相同。
11、城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出0萬元,與上年預(yù)算數(shù)相同。
12、農(nóng)林水(類)支出0萬元,與上年預(yù)算數(shù)相同。
13、交通運輸(類)支出0萬元,與上年預(yù)算數(shù)相同。
14、資源勘探信息等(類)支出0萬元,與上年預(yù)算數(shù)相同。
15、商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類)支出0萬元,與上年預(yù)算數(shù)相同。
16、金融(類)支出0萬元,與上年預(yù)算數(shù)相同。
17、國土海洋氣象等(類)支出0萬元,與上年預(yù)算數(shù)相同。
18、住房保障(類)支出0萬元,與上年預(yù)算數(shù)相同。
19、糧油物資儲備(類)支出0萬元,與上年預(yù)算數(shù)相同。
20、其他(類)支出0萬元,與上年預(yù)算數(shù)相同。
21、結(jié)轉(zhuǎn)下年資金預(yù)算數(shù)為0萬元,與上年預(yù)算數(shù)相同。
此外,基本支出預(yù)算數(shù)為311.81萬元。與上年相比增加74.08萬元,增長31.16 %。主要原因是人員工資、公積金、提租補貼等政策性調(diào)整增加。
項目支出預(yù)算數(shù)為107.3萬元。與上年相比減少8萬元,減少6.94%。主要原因是按照中央八項規(guī)定,節(jié)約開支。
單位預(yù)留機動經(jīng)費預(yù)算數(shù)為8萬元。與上年相比增加8萬元,增長100%。主要原因是此項支出為2018年新增。
二、收入預(yù)算情況說明
法制辦本年收入預(yù)算合計427.11萬元,其中:
一般公共預(yù)算收入427.11萬元,占100%;
政府性基金預(yù)算收入0萬元,占0 %;
財政專戶管理資金0萬元,占0%;
其他資金0萬元,占0%;
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬元,占0%。
三、支出預(yù)算情況說明
法制辦本年支出預(yù)算合計427.11萬元,其中:
基本支出311.81萬元,占73%;
項目支出107.3萬元,占25.12%;
單位預(yù)留機動經(jīng)費8萬元,占1.88%;
結(jié)轉(zhuǎn)下年資金0萬元,占0%。
四、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明
法制辦2018年度財政撥款收、支總預(yù)算427.11萬元。與上年相比,財政撥款收、支總計各增加74.08萬元,增長20.98%。主要原因是人員工資、公積金、提租補貼等政策性調(diào)整增加。
五、財政撥款支出預(yù)算情況說明
法制辦2018年財政撥款預(yù)算支出427.11萬元,占本年支出合計的100%。與上年相比,財政撥款支出增加74.08萬元,增長20.98 %。主要原因是人員工資、公積金、提租補貼等政策性調(diào)整增加。
其中:
(一)一般公共服務(wù)(類)
1、政府辦公廳(室)及機關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)法制建設(shè)(項)支出427.11萬元,與上年相比增加74.08萬元,增長20.98%。主要原因是人員工資、公積金、提租補貼等政策性調(diào)整增加。
六、財政撥款基本支出預(yù)算情況說明
法制辦2018年度財政撥款基本支出預(yù)算311.81萬元,其中:
(一)人員經(jīng)費285.12萬元。主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出、退休費、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、其他對個人和家庭的補助支出。
(二)公用經(jīng)費18.8萬元。主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、郵電費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。
七、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明
法制辦2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算427.11萬元,與上年相比增加74.08萬元,增長20.98%。主要原因是人員工資、公積金、提租補貼等政策性調(diào)整增加。
八、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明
法制辦2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算311.81萬元,其中:
(一)人員經(jīng)費293.01萬元。主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出、退休費、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、其他對個人和家庭的補助支出。
(二)公用經(jīng)費18.8萬元。主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、郵電費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。
九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出預(yù)算情況說明
法制辦2018年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算支出中,因公出國(境)費支出0萬元,占“三公”經(jīng)費的0%;公務(wù)用車購置及運行費支出0萬元,占“三公”經(jīng)費的0%;公務(wù)接待費支出5萬元,占“三公”經(jīng)費的100%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費預(yù)算支出0萬元,與上年預(yù)算數(shù)相同。
2、公務(wù)用車購置及運行費預(yù)算支出0萬元。其中:
(1)公務(wù)用車購置預(yù)算支出0萬元,與上年預(yù)算數(shù)相同。
(2)公務(wù)用車運行維護費預(yù)算支出0萬元,與上年預(yù)算數(shù)相同。
3、公務(wù)接待費預(yù)算支出5萬元,比上年預(yù)算增加2萬元,主要原因是預(yù)計學(xué)習(xí)交流、業(yè)務(wù)指導(dǎo)批次比往年增加。
法制辦2018年度一般公共預(yù)算撥款安排的會議費預(yù)算支出 1萬元,比上年預(yù)算增加0.5萬元,主要原因是計劃會議場次增加。
法制辦2018年度一般公共預(yù)算撥款安排的培訓(xùn)費預(yù)算支出6萬元,比上年預(yù)算增加5.5萬元,主要原因是加強業(yè)務(wù)培訓(xùn)力度,增加培訓(xùn)人數(shù)和次數(shù)。
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明
2018年政府性基金支出預(yù)算支出0萬元。與上年預(yù)算數(shù)相同,本部門無政府性基金支出預(yù)算。
十一、一般公共預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算情況說明
2018年本部門一般公共預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算支出18.8萬元,與上年相比增加1.6萬元,增長9.3 %。主要原因是新增行政人員一名,相應(yīng)增加公用經(jīng)費。
十二、政府采購支出預(yù)算情況說明
2018年度政府采購支出預(yù)算總額22萬元,其中:擬采購貨物支出2.5萬元、擬采購工程支出0萬元、擬購買服務(wù)支出19.5萬元。
十三、其他重要事項說明
(一)預(yù)算績效目標(biāo)設(shè)置情況說明
2018年本部門共0個項目實行績效目標(biāo)管理,涉及財政性資金合計0萬元。
(二)國有資本經(jīng)營預(yù)算收支情況
2018年本部門國有資本經(jīng)營預(yù)算收入為0萬元,與上年預(yù)算數(shù)相同,國有資本經(jīng)營預(yù)算支出為0萬元,與上年預(yù)算數(shù)相同。本部門無國有資本經(jīng)營收支預(yù)算。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款:指一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
二、一般公共預(yù)算:包括公共財政撥款(補助)資金、專項收入。
三、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
四、項目支出:指在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
五、單位預(yù)留機動經(jīng)費:指預(yù)算單位年初預(yù)留用于年度執(zhí)行中增人、增資等不可預(yù)見支出的經(jīng)費。
六、“三公”經(jīng)費:指部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
七、機關(guān)運行經(jīng)費:指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。在財政部有明確規(guī)定前,“機關(guān)運行經(jīng)費”暫指行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費。